根據(jù)水投集團黨委部署和集團年度內(nèi)部巡查計劃,5月12日正式啟動年度巡查工作。內(nèi)審工作小組與聘請的第三方審計機構(gòu)依次對祥盛公司、水建公司、集團總部、潤?quán)]公司、海潮污水處理廠、江淮公司開展內(nèi)部巡查工作。
內(nèi)部巡查審計小組分成財務(wù)與行政兩個小組,財務(wù)組著重對2019年度貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合規(guī)性和合法性;貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性;各單位薪酬、獎金等發(fā)放的依據(jù)性進行逐一核查。行政組對各個公司2019年度各單位人事任免、內(nèi)控制度、工程項目、招標采購等方面的真實性、合法性進行逐一核查。
內(nèi)部巡查工作的開展,已成為集團內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,加強內(nèi)控管理,維護經(jīng)濟秩序,促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,為集團公司今后內(nèi)部監(jiān)控管理提供了有力支撐。